Orden de Compra. Nº2298-413-SE26 "MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-413-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-27-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389
Comuna Molina
Impuesto 1588,6565
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERÍA ARANDA SPA
Razón Social FERRETERIA ARANDA SPA
R.U.T. 76.185.802-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERÍA ARANDA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171505
Puertas de metal1UnidadRUEDA AL PISO C/PASADOR 2 PULGADAS, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO 254RUEDA AL PISO C/PASADOR 2 PULGADAS, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO 254 $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697 $ 3.697
30171505
Puertas de metal1UnidadRUEDA PORTON C/PERNO #6421/ 2 PULGADAS LIOI, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO 254RUEDA PORTON C/PERNO #6421/ 2 PULGADAS LIOI, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO 254 $ 4.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.664 $ 4.664
Total Neto $ 8.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.589
TOTAL OC $ 9.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.