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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2298-413-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2298-27-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones Municipales |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
YERBAS BUENAS 1389 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
YERBAS BUENAS 1389 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
1588,6565 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YERBAS BUENAS 1389 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERÍA ARANDA SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA ARANDA SPA
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R.U.T. |
76.185.802-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERÍA ARANDA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171505
| Puertas de metal | 1 | Unidad | RUEDA AL PISO C/PASADOR 2 PULGADAS, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO 254 | RUEDA AL PISO C/PASADOR 2 PULGADAS, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO 254 |
$ 3.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.697
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$ 3.697
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30171505
| Puertas de metal | 1 | Unidad | RUEDA PORTON C/PERNO #6421/ 2 PULGADAS LIOI, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO 254 | RUEDA PORTON C/PERNO #6421/ 2 PULGADAS LIOI, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO 254 |
$ 4.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.664
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$ 4.664
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Total Neto
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$ 8.361
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.589
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$ 9.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.