Orden de Compra. Nº
2298-449-SE26
"
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2298-449-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2298-27-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
YERBAS BUENAS 1389
Comuna
Molina
Impuesto
26637,62
Dirección de Envío de la Factura
YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERÍA ARANDA SPA
Razón Social
FERRETERIA ARANDA SPA
R.U.T.
76.185.802-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERÍA ARANDA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121603
Troncos
30
Unidad no definida
TABLAS DE TAPA 1X4, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132
TABLAS DE TAPA 1X4, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.280
30102212
Plancha de cinc
7
Unidad no definida
PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 0,35X 3,66 MT, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132
PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 0,35X 3,66 MT, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132
$ 11.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.943
$ 82.943
14111609
Papel para forrar
1
Unidad no definida
PAPEL FIELTRO DE 40 MT, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132
PAPEL FIELTRO DE 40 MT, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31162003
Clavos de acabado
5
Unidad no definida
CLAVO CORRIENTE DE 21/2", SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132
CLAVO CORRIENTE DE 21/2", SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.775
$ 7.775
31162005
Clavos para tejados
200
Unidad no definida
CLAVO DE TECHO, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132
CLAVO DE TECHO, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
Total Neto
$ 140.198
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.638
TOTAL OC
$ 166.836
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.