Orden de Compra. Nº2298-449-SE26 "MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-449-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-27-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389
Comuna Molina
Impuesto 26637,62
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERÍA ARANDA SPA
Razón Social FERRETERIA ARANDA SPA
R.U.T. 76.185.802-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERÍA ARANDA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos30Unidad no definidaTABLAS DE TAPA 1X4, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132TABLAS DE TAPA 1X4, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
30102212
Plancha de cinc7Unidad no definidaPLANCHAS DE ZINC ACANALADO 0,35X 3,66 MT, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 0,35X 3,66 MT, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132 $ 11.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.943 $ 82.943
14111609
Papel para forrar1Unidad no definidaPAPEL FIELTRO DE 40 MT, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132PAPEL FIELTRO DE 40 MT, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31162003
Clavos de acabado5Unidad no definidaCLAVO CORRIENTE DE 21/2", SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132CLAVO CORRIENTE DE 21/2", SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132 $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.775
31162005
Clavos para tejados200Unidad no definidaCLAVO DE TECHO, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132CLAVO DE TECHO, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°132 $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 140.198
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.638
TOTAL OC $ 166.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.