Orden de Compra. Nº2298-4536-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2298-67-COT25- Suministro servicio de arriendo dispensador de agua y recargas mensuales para Delegación de Lontué"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-4536-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2298-67-COT25- Suministro servicio de arriendo dispensador de agua y recargas mensuales para Delegación de Lontué
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-005 (111) del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389
Comuna Molina
Impuesto 144461,949579648
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOVAL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LOVAL SPA
R.U.T. 76.981.807-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOVAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua12Unidad no definidaSUMINISTRO SERVICIO DE ARRIENDO DISPENSADOR DE AGUA Y RECARGAS MENSUALES PARA LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE LONTUÉ SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTOSUMINISTRO SERVICIO DE ARRIENDO DISPENSADOR DE AGUA Y RECARGAS MENSUALES PARA LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE LONTUÉ SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO $ 63.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.332 $ 760.326
Total Neto $ 760.326
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.462
TOTAL OC $ 904.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.