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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2298-460-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-104-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2298-104-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones Municipales |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
YERBAS BUENAS 1389 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
. |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
hectormachuca |
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Razón Social |
HECTOR RAUL MACHUCA ARAVENA
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R.U.T. |
5.305.120-0 |
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Sucursal |
hectormachuca |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | Servicio de movilización de equipo de trabajo que incluya vehículo con chofer y combustible incluido, para sector urbano y rural de la comuna, con vehículo de relevo en caso de desperfecto. El servicio es por 5 meses de julio a noviembre 2015. | LA OFERTA QUE SE ENTREGA CUENTA CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL MANDANTE Y QUE EL MONTO SERA DIVIDIDO EN 5 MESES DE JULIO A NOVIEMBRE, CADA UNO POR LA SUMA DE 550.000.- |
$ 2.750.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.750.000
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$ 2.750.000
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Total Neto
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$ 2.750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.750.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.