Orden de Compra. Nº2298-50-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-10-L113"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-50-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-10-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-10-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 37229,74
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaResma PAPEL T/OFICIO  $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
14111526
Blocs para mensajes telefónicos10UnidadBLOCK GRANDES  $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIO  $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792 $ 792
14111525
Papel multiuso40UnidadPAPEL CREPEPAPEL CREPE $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31151506
Cuerda de cáñamo40UnidadMts. CUERDA  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCH GRANDE  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31201610
Colas10UnidadCOLAFRIA de 500 grs  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
44121619
Sacapuntas10UnidadSACAPUNTAS METAL  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44121706
Lápices de madera4UnidadCAJAS LAPIZ GRAFITO  $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.872 $ 1.872
49161519
Vallas o limitaciones de campo de béisbol40UnidadCONOS LENTEJAS  $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.440 $ 8.440
49161505
Balones de fútbol10UnidadBALONES FUTBOL  $ 3.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.630 $ 38.630
49161515
Balones de balonmano de equipo10UnidadBALONES BASQUETBOL  $ 2.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.950 $ 28.950
49181509
Pelotas de ping-pong8UnidadSET PELOTAS PING-PONG  $ 959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.672 $ 7.672
56121303
Borradores10UnidadGOMAS BORRAR  $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadBARRAS EQUIVALENTE A PEGAFIX  $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
60121118
Papel corrugado20UnidadPAPEL CORRUGADO  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
60121124
Papel kraft40UnidadPLIEGOS PAPEL KRAFT  $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
60121518
Lápices de grafito10UnidadBOLSAS LAPICES GRAFITO  $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.890 $ 5.890
60121501
Rotuladores de base acuosa20UnidadPLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
60123001
Figuras de goma Eva10UnidadPAQUETES GOMA EVAPAQUETES GOMA EVA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
60124317
Masa de modelado40UnidadCAJAS PLASTICINAS de 12 Colores  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
60131105
Silbato6UnidadSILVATOS S/PELOTITA  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
Total Neto $ 195.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.230
TOTAL OC $ 233.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.