Orden de Compra. Nº
2298-50-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-10-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2298-50-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-01-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-10-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2298-10-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
.
Comuna
Molina
Impuesto
37229,74
Dirección de Envío de la Factura
.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Seguel S.A
Razón Social
LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T.
96.940.460-5
Sucursal
Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
Resma PAPEL T/OFICIO
$ 2.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
14111526
Blocs para mensajes telefónicos
10
Unidad
BLOCK GRANDES
$ 476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.760
$ 4.760
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIO
$ 396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 792
$ 792
14111525
Papel multiuso
40
Unidad
PAPEL CREPE
PAPEL CREPE
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
31151506
Cuerda de cáñamo
40
Unidad
Mts. CUERDA
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
SCOTCH GRANDE
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
31201610
Colas
10
Unidad
COLAFRIA de 500 grs
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
44121619
Sacapuntas
10
Unidad
SACAPUNTAS METAL
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
44121706
Lápices de madera
4
Unidad
CAJAS LAPIZ GRAFITO
$ 468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.872
$ 1.872
49161519
Vallas o limitaciones de campo de béisbol
40
Unidad
CONOS LENTEJAS
$ 211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.440
$ 8.440
49161505
Balones de fútbol
10
Unidad
BALONES FUTBOL
$ 3.863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.630
$ 38.630
49161515
Balones de balonmano de equipo
10
Unidad
BALONES BASQUETBOL
$ 2.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.950
$ 28.950
49181509
Pelotas de ping-pong
8
Unidad
SET PELOTAS PING-PONG
$ 959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.672
$ 7.672
56121303
Borradores
10
Unidad
GOMAS BORRAR
$ 72,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720
$ 720
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Unidad
BARRAS EQUIVALENTE A PEGAFIX
$ 498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.980
$ 4.980
60121118
Papel corrugado
20
Unidad
PAPEL CORRUGADO
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
60121124
Papel kraft
40
Unidad
PLIEGOS PAPEL KRAFT
$ 44,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.760
$ 1.760
60121518
Lápices de grafito
10
Unidad
BOLSAS LAPICES GRAFITO
$ 589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.890
$ 5.890
60121501
Rotuladores de base acuosa
20
Unidad
PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
PAQUETES GOMA EVA
PAQUETES GOMA EVA
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
60124317
Masa de modelado
40
Unidad
CAJAS PLASTICINAS de 12 Colores
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
60131105
Silbato
6
Unidad
SILVATOS S/PELOTITA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
Total Neto
$ 195.946
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.230
TOTAL OC
$ 233.176
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.