Orden de Compra. Nº
2298-5079-SE25
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-11-LE25 -CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES PAR CUADRILLA OOCC SOL PEDIDO N°221
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2298-5079-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-11-LE25 -CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES PAR CUADRILLA OOCC SOL PEDIDO N°221
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2298-11-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-002 (277) del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
YERBAS BUENAS 1389
Comuna
Molina
Impuesto
62013,60049
Dirección de Envío de la Factura
YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA FRANCO
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Unidad no definida
Tineta esmalte al agua color rojo colonial
Tineta esmalte al agua color rojo colonial
$ 71.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.387
$ 71.387
30102212
Plancha de cinc
3
Unidad no definida
Planchas de zinc acanalado
Planchas de zinc acanalado
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.035
$ 34.034
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad no definida
Galón de Barniz color marino alerce
Galón de Barniz color marino alerce
$ 6.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.933
$ 6.933
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad no definida
Galón anticorrosivo negro
Galón anticorrosivo negro
$ 19.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.286
$ 19.286
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Unidad no definida
Tineta esmalte al agua color blanco
Tineta esmalte al agua color blanco
$ 92.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.437
$ 92.437
46171501
Candados
2
Unidad no definida
Candados medianos B
Candados medianos B
$ 9.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.404
$ 18.403
23171509
Soldadura
5
Unidad no definida
Kg de soldadura
Kg de soldadura
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.110
$ 23.109
31151609
Eslabones de cadena
15
Unidad no definida
Metros de cadena eslabon
Metros de cadena eslabon
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.375
$ 45.378
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad no definida
Rodillos de poliester
Rodillos de poliester
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.437
$ 7.437
12142202
Agua pesada
1
Unidad no definida
Agua rras de 5 litros
Agua rras de 5 litros
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.983
$ 7.983
Total Neto
$ 326.387
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.014
TOTAL OC
$ 388.401
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.