Orden de Compra. Nº2298-5079-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-11-LE25 -CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES PAR CUADRILLA OOCC SOL PEDIDO N°221"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-5079-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-11-LE25 -CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES PAR CUADRILLA OOCC SOL PEDIDO N°221
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-11-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-002 (277) del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389
Comuna Molina
Impuesto 62013,60049
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definidaTineta esmalte al agua color rojo colonial Tineta esmalte al agua color rojo colonial $ 71.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.387 $ 71.387
30102212
Plancha de cinc3Unidad no definidaPlanchas de zinc acanaladoPlanchas de zinc acanalado $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.035 $ 34.034
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad no definidaGalón de Barniz color marino alerce Galón de Barniz color marino alerce $ 6.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.933 $ 6.933
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad no definidaGalón anticorrosivo negroGalón anticorrosivo negro $ 19.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.286 $ 19.286
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definidaTineta esmalte al agua color blanco Tineta esmalte al agua color blanco $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437
46171501
Candados2Unidad no definidaCandados medianos B Candados medianos B $ 9.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.404 $ 18.403
23171509
Soldadura5Unidad no definidaKg de soldaduraKg de soldadura $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.109
31151609
Eslabones de cadena15Unidad no definidaMetros de cadena eslabon Metros de cadena eslabon $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.375 $ 45.378
31211906
Rodillos de pintar3Unidad no definidaRodillos de poliesterRodillos de poliester $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437
12142202
Agua pesada1Unidad no definidaAgua rras de 5 litrosAgua rras de 5 litros $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
Total Neto $ 326.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.014
TOTAL OC $ 388.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.