Orden de Compra. Nº2298-5087-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-21-LE25- SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION SOL PEDIDO N°224"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-5087-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-21-LE25- SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION SOL PEDIDO N°224
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-21-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389
Comuna Molina
Impuesto 45496,28451
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado2500Unidad no definidaAMARRAS PLASTICAS NEGRAS DE 300 X 4.5MM. AMARRAS PLASTICAS NEGRAS DE 300 X 4.5MM. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.043
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado600Unidad no definidaAMARRAS PLASTICAS NEGRAS DE 450 X 9MM.AMARRAS PLASTICAS NEGRAS DE 450 X 9MM. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.840
15111701
Espesantes para carburante1Unidad no definidaTINETA SIKA 3 ACELERADOR FRAGUADO 18 LT. TINETA SIKA 3 ACELERADOR FRAGUADO 18 LT. $ 33.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.571 $ 33.571
Total Neto $ 239.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.496
TOTAL OC $ 284.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.