Orden de Compra. Nº2298-5154-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-13-LE25- CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES MOLINA 2025 - MES AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-5154-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-13-LE25- CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES MOLINA 2025 - MES AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-000 (111) del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS
Comuna Molina
Impuesto 1221746,93
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastian Alfonso
Razón Social SEBASTIÁN ALFONSO CONTRERAS LÓPEZ
R.U.T. 17.508.928-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sebastian Alfonso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1UnidadMANTENCION MES DE AGOSTO VEHICULOS GLTP-41 JTWK-25 SLPF-33 FGBK-15 FGBK-15 CBJD-32 STZX-63 RYCF-18 SLPF-32 SSLX-33 CJCS-90 TGWR-95 RYCF-17 KZSF-76 KZSG-43 MANTENCION MES DE AGOSTO VEHICULOS GLTP-41 JTWK-25 SLPF-33 FGBK-15 FGBK-15 CBJD-32 STZX-63 RYCF-18 SLPF-32 SSLX-33 CJCS-90 TGWR-95 RYCF-17 KZSF-76 KZSG-43 $ 6.430.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.430.247 $ 6.430.247
Total Neto $ 6.430.247
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.221.747
TOTAL OC $ 7.651.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.