|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2298-613-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-2-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2298-2-L117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones Municipales |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
YERBAS BUENAS 1389 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
YERBAS BUENAS 1389 |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
38162,07 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
YERBAS BUENAS 1389 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Avendaño Hermanos Ltda |
|
Razón Social |
AVENDANO HERMANOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.775.680-8 |
|
Sucursal |
Avendaño Hermanos Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 22317 | Unidad | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017, DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES. | fotocopiadoras en dependencias de municipalidad de molina cobro solo por copia incluye insumos y servicio en terreno |
$ 9,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 200.853
|
$ 200.853
|
|
|
Total Neto
|
$ 200.853
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.162
|
|
$ 239.015
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.