Orden de Compra. Nº2298-616-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-147-L113"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-616-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-147-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-147-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS N º 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 359243,64
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hotelradal
Razón Social MARGARITA VIGNOLO LTDA
R.U.T. 76.817.780-5
Sucursal hotelradal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2013. (VER ARCHIVO ADJUNTO)  $ 1.890.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.756 $ 1.890.756
Total Neto $ 1.890.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 359.244
TOTAL OC $ 2.250.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.