Orden de Compra. Nº2298-693-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-54-L119"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-693-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-54-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-54-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389
Comuna Molina
Impuesto 156750
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO RODRIGO
Razón Social PRESTACION DE SERVICIOS HIGIENICOS MAS HIGIENE LTD
R.U.T. 76.746.303-0
Sucursal ALVARO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131707
Secadores de mano de uso público1Unidadsecadores de mano y equipos aromatizadores05 Secadores de Mano color blanco 108.000 cu 06 Aromatizadores color blanco o negro 40.000 cu 12 Recargas surtidas aromatizador 3.750 cu Valores Netos 825.000 IVA 156.750 TOTAL IVA INCLUIDO 981.750 PLAZO DE ENTREGA DE EQUIPOS: 01 Semana o 05 dí $ 825.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000
Total Neto $ 825.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.750
TOTAL OC $ 981.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.