|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2298-693-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-54-L119 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2298-54-L119 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones Municipales |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
YERBAS BUENAS 1389 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
YERBAS BUENAS 1389 |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
156750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
YERBAS BUENAS 1389 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ALVARO RODRIGO |
|
Razón Social |
PRESTACION DE SERVICIOS HIGIENICOS MAS HIGIENE LTD
|
|
R.U.T. |
76.746.303-0 |
|
Sucursal |
ALVARO RODRIGO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131707
| Secadores de mano de uso público | 1 | Unidad | secadores de mano y equipos aromatizadores | 05 Secadores de Mano color blanco 108.000 cu
06 Aromatizadores color blanco o negro 40.000 cu
12 Recargas surtidas aromatizador 3.750 cu
Valores Netos 825.000
IVA 156.750
TOTAL IVA INCLUIDO 981.750
PLAZO DE ENTREGA DE EQUIPOS: 01 Semana o 05 dí |
$ 825.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 825.000
|
$ 825.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 825.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 156.750
|
|
$ 981.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.