Orden de Compra. Nº2298-785-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2298-139-COT24- Adquisición materiales y artículos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-785-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2298-139-COT24- Adquisición materiales y artículos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000 (111) del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389
Comuna Molina
Impuesto 307705
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPSEG SPA
Razón Social IMPSEG SPA
R.U.T. 76.755.502-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPSEG SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO, SEGUN ADJUNTOADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO, SEGUN ADJUNTO $ 1.619.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.619.500 $ 1.619.500
Total Neto $ 1.619.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.705
TOTAL OC $ 1.927.205


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.879.905-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.187.331-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.755.502-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.751.034-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.597.496-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.163.321-8 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.715.632-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.699.847-8 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.443.232-9 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 77.911.477-5 Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 76.431.105-1 Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante 12.174.428-7 Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
25.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
26.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
27.- R.U.T del cotizante 77.946.958-1 Ver adjunto
28.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
29.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.