Orden de Compra. Nº2298-866-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-221-L113"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-866-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-221-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-221-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS N º 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 95581,4
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hiaguilerar
Razón Social HERIBERTO IVAN AGUILERA REYES
R.U.T. 12.420.997-8
Sucursal hiaguilerar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla50UnidadMETROS DE MALLA RASCHEL NEGRA.malla $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria10UnidadDISCOS DE CORTE METAL DE 4,5".disco $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
23171509
Soldadura3UnidadKILOS DE SOLDADURAsoldadura $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.670 $ 8.670
30102603
Platina de hierro15UnidadPLATINA DE FIERRO 2mm.x1cm. DE 6 MTS.platina $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
30111601
Cemento2UnidadSACOS DE CEMENTO DE 42,5 KILOS.cemento $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
30161508
Rodillo de papel pintado7UnidadRODILLOS TERMOFUSIONADO LANA 12cm.rodillo $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALON PINTURA OLEO COLOR ROJO.pintura $ 14.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490 $ 14.490
31211505
Pinturas aceitosas15UnidadGALONES PINTURA PARA PISCINA SECADO RAPIDO COLOR AZUL.pintura $ 17.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.350 $ 268.350
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 1"brocha $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 4"brocha $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
41113306
Analizadores de cloro1UnidadEQUIPO PARA MEDIR CLOROmedidor cloro y ph $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.190 $ 4.190
60121241
Productos de limpieza de utensilios o pinceles30UnidadLITROS DILUYENTE PARA PINTURA PISCINA.diluyente $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
60121241
Productos de limpieza de utensilios o pinceles5UnidadLITROS DILUYENTE CORRIENTE.diluyente $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
Total Neto $ 503.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.581
TOTAL OC $ 598.641


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.