Orden de Compra. Nº
2298-866-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-221-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2298-866-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-221-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2298-221-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS N º 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
.
Comuna
Molina
Impuesto
95581,4
Dirección de Envío de la Factura
.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
hiaguilerar
Razón Social
HERIBERTO IVAN AGUILERA REYES
R.U.T.
12.420.997-8
Sucursal
hiaguilerar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11162111
Malla
50
Unidad
METROS DE MALLA RASCHEL NEGRA.
malla
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
10
Unidad
DISCOS DE CORTE METAL DE 4,5".
disco
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.900
23171509
Soldadura
3
Unidad
KILOS DE SOLDADURA
soldadura
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.670
$ 8.670
30102603
Platina de hierro
15
Unidad
PLATINA DE FIERRO 2mm.x1cm. DE 6 MTS.
platina
$ 2.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
30111601
Cemento
2
Unidad
SACOS DE CEMENTO DE 42,5 KILOS.
cemento
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
30161508
Rodillo de papel pintado
7
Unidad
RODILLOS TERMOFUSIONADO LANA 12cm.
rodillo
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.250
$ 12.250
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
GALON PINTURA OLEO COLOR ROJO.
pintura
$ 14.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.490
$ 14.490
31211505
Pinturas aceitosas
15
Unidad
GALONES PINTURA PARA PISCINA SECADO RAPIDO COLOR AZUL.
pintura
$ 17.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 268.350
$ 268.350
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 1"
brocha
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.380
$ 1.380
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 4"
brocha
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.380
$ 2.380
41113306
Analizadores de cloro
1
Unidad
EQUIPO PARA MEDIR CLORO
medidor cloro y ph
$ 4.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.190
$ 4.190
60121241
Productos de limpieza de utensilios o pinceles
30
Unidad
LITROS DILUYENTE PARA PINTURA PISCINA.
diluyente
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.000
$ 93.000
60121241
Productos de limpieza de utensilios o pinceles
5
Unidad
LITROS DILUYENTE CORRIENTE.
diluyente
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.450
$ 7.450
Total Neto
$ 503.060
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 95.581
TOTAL OC
$ 598.641
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.