Orden de Compra. Nº2298-873-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-14-LE24 - SUMINISTRO AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN - SOL PEDIDO 78145"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-873-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-14-LE24 - SUMINISTRO AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN - SOL PEDIDO 78145
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389
Comuna Molina
Impuesto 288800
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEPTIMA PRODUCCIONES SPA
Razón Social SEPTIMA PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 76.532.777-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEPTIMA PRODUCCIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161512
Parlantes1Unidad no definidaARRIENDO POR 4 DÍAS GENERADOR TRIFASICO 100 KVA.ARRIENDO POR 4 DÍAS GENERADOR TRIFASICO 100 KVA. $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
52161512
Parlantes1Unidad no definidaSERVICIO DE AMPLIFICACION BASICA QUE CONTEMPLA MICROFONOS SHURE, SISTEMA DE AUDIO ZOHO.SERVICIO DE AMPLIFICACION BASICA QUE CONTEMPLA MICROFONOS SHURE, SISTEMA DE AUDIO ZOHO. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 1.520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.800
TOTAL OC $ 1.808.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.