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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2298-876-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-24-LE24 - SUMINISTRO MATERIALES Y ARRIENDO EQUIPOS CUADRILLA - SOL 77530 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2298-24-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones Municipales |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
YERBAS BUENAS 1389 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
YERBAS BUENAS 1389 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
154685,36082 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YERBAS BUENAS 1389 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA FRANCO |
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Razón Social |
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
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R.U.T. |
76.799.364-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA FRANCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 100 | Unidad no definida | SACO DE CEMENTO DE 25KG
| SACO DE CEMENTO DE 25KG
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$ 3.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 310.900
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$ 310.900
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad no definida | TINETA DE ESMALTE AL AGUA COLOR ROJO COLONIAL
| TINETA DE ESMALTE AL AGUA COLOR ROJO COLONIAL
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$ 92.436,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.436
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$ 92.436
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31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Unidad no definida | TINETA DE ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO
| TINETA DE ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO
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$ 92.436,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 277.308
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$ 277.308
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31211904
| Brochas | 8 | Unidad no definida | RODILLO DE CHIPORRO DE 23 cms.
| RODILLO DE CHIPORRO DE 23 cms.
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$ 7.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.144
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$ 57.143
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31211904
| Brochas | 8 | Unidad no definida | BROCHAS 4"
| BROCHAS 4"
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$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad no definida | BROCHAS 2"
| BROCHAS 2"
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$ 2.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.555
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$ 6.555
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31201515
| Cintas de papel | 4 | Unidad no definida | HUINCHA DE PAPEL DE 24MM
| HUINCHA DE PAPEL DE 24MM
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$ 1.534,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.136
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$ 6.136
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31231313
| Tubería de plástico | 2 | Tira | TUBO PVC 110 MM SANITARIO X6 MTS.
| TUBO PVC 110 MM SANITARIO X6 MTS.
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$ 11.828,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.656
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$ 23.656
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Total Neto
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$ 814.133
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 154.685
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$ 968.818
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.