Orden de Compra. Nº2298-876-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-24-LE24 - SUMINISTRO MATERIALES Y ARRIENDO EQUIPOS CUADRILLA - SOL 77530"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-876-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-24-LE24 - SUMINISTRO MATERIALES Y ARRIENDO EQUIPOS CUADRILLA - SOL 77530
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-24-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389
Comuna Molina
Impuesto 154685,36082
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento100Unidad no definidaSACO DE CEMENTO DE 25KG SACO DE CEMENTO DE 25KG $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.900 $ 310.900
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaTINETA DE ESMALTE AL AGUA COLOR ROJO COLONIAL TINETA DE ESMALTE AL AGUA COLOR ROJO COLONIAL $ 92.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.436 $ 92.436
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaTINETA DE ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO TINETA DE ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 92.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.308 $ 277.308
31211904
Brochas8Unidad no definidaRODILLO DE CHIPORRO DE 23 cms. RODILLO DE CHIPORRO DE 23 cms. $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.144 $ 57.143
31211904
Brochas8Unidad no definidaBROCHAS 4" BROCHAS 4" $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHAS 2" BROCHAS 2" $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
31201515
Cintas de papel4Unidad no definidaHUINCHA DE PAPEL DE 24MM HUINCHA DE PAPEL DE 24MM $ 1.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.136 $ 6.136
31231313
Tubería de plástico2TiraTUBO PVC 110 MM SANITARIO X6 MTS. TUBO PVC 110 MM SANITARIO X6 MTS. $ 11.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.656 $ 23.656
Total Neto $ 814.133
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.685
TOTAL OC $ 968.818


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.