Orden de Compra. Nº2298-919-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-281-L111"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-919-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-281-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-281-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 41505,5
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2011
TítuloDescripción
Despachar a :

Despachar a Yerba Buenas 1389 – Molina

Entregar producto en Oficina de Recursos Humano y fisico – al Sr. Encargado de Inventario don Luis Muños Mejias – Fono (75) 543592.

Horario Atención de 08:30 a 12:30 hrs y de 14:00 hrs a 16:30 hrs

Sugerencias en el despacho

No despachar a través de Tur Bus , ya que la empresa no entrega en la ciudad de Molina,

Empresas que si entregan en nuestra oficina son : TRANSPORTE LIT CARGO, PULLMAN CARGO, BLUE ESPRESS , CORREOS DE CHILE, PROMAIL

Nota :

SE NECESITA DESPACHAR LOS PRODUCTOS Y LA FACTURA HOJALAS EL DIA JUEVES , YA QUE POR SER FONDOS DE 3 eros. DEBEN ESTOS RENDIRSE EL DIA Viernes 30, PARA ASI AJILAR SU PROCESO ADMINISTRATIVOS DE PAGO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresiona
Razón Social ALEJANDRINA DEL ROSARIO BRIONES VALDERRAMA
R.U.T. 9.637.650-2
Sucursal Impresiona
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102506
Cintillos deportivos y muñequeras50UnidadJOCKEY Color AZUL con 1 Estampado s/g DiseñoJOCKEYS COLOR AZUL ESTAMPADO S/DISEÑO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer50UnidadPOLERAS ALGODON CUELLO REDONDO CON 2 ESTAMPADAS s/g DISEÑO TALLAS 14,16 y S, (6 Poleras color rojo, 6 Color Azul , 6 Color Verde, 6 color Amarilla, 1 Color Blanco)POLERAS DE ALGODON CUELLO POLO CON ESTAMPADO S7DISEÑO $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.050 $ 168.050
Total Neto $ 218.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.506
TOTAL OC $ 259.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.