Orden de Compra. Nº2298-931-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2298-340-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-931-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2298-340-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Programa denominado " Prevencion de la Violencia Intrafamiliar con mujeres jefas de hogar y a nivel comunitario de la comuna de Molina" , a realizarse durante los días del 29 de Agosto al 30 Noviembre del presente año., D/E 4942, Imput. 121-25-31-008
Proveniente de Licitación 2298-340-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna -1
Impuesto 5063,5
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201512
5 SCOTH N°500 3/4X305Unidad5 SCOTH N°500 3/4X305 SCOTH $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460
43202001
1 TORTA de CDS GRABABLES ( 100 unidades )1Unidad1 TORTA de CDS GRABABLES ( 100 unidades )1 TORTA de CDS GRABABLES ( 100 unidades ) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44121505
100 SOBRES para CDS100Unidad100 SOBRES para CDS100 SOBRES para CDS $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121711
1 LAPIZ PERMANENTE para CDS1Unidad1 LAPIZ PERMANENTE para CDS1 LAPIZ PERMANENTE para CDS $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
44122011
60 CARPETAS CARTON C/ACOCLIPS60Unidad60 CARPETAS CARTON C/ACOCLIPS60 CARPETAS CARTON C/ACOCLIPS $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111525
80 OPALINA COLOR CREMA T/CARTA80Unidad80 OPALINA COLOR CREMA T/CARTA80 OPALINA COLOR CREMA T/CARTA $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
14111537
60 AUTO ADHESIVAS T/OFICIO para CDS60Hoja60 AUTO ADHESIVAS T/OFICIO para CDS60 AUTO ADHESIVAS T/OFICIO para CDS $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
14111610
30 Pliegos CARTULINAS, ( 10 Color Verde , 10 Color Naranjo, 10 Color Amarillo )30Pliego30 Pliegos CARTULINAS, ( 10 Color Verde , 10 Color Naranjo, 10 Color Amarillo )30 Pliegos CARTULINAS, ( 10 Color Verde , 10 Color Naranjo, 10 Color Amarillo ) $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
Total Neto $ 26.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.064
TOTAL OC $ 31.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.