Orden de Compra. Nº
2298-931-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2298-340-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2298-931-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-08-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2298-340-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Programa denominado " Prevencion de la Violencia Intrafamiliar con mujeres jefas de hogar y a nivel comunitario de la comuna de Molina" , a realizarse durante los días del 29 de Agosto al 30 Noviembre del presente año., D/E 4942, Imput. 121-25-31-008
Proveniente de Licitación
2298-340-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
.
Comuna
-1
Impuesto
5063,5
Dirección de Envío de la Factura
.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T.
96.940.460-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201512
5 SCOTH N°500 3/4X30
5
Unidad
5 SCOTH N°500 3/4X30
5 SCOTH
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 460
$ 460
43202001
1 TORTA de CDS GRABABLES ( 100 unidades )
1
Unidad
1 TORTA de CDS GRABABLES ( 100 unidades )
1 TORTA de CDS GRABABLES ( 100 unidades )
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44121505
100 SOBRES para CDS
100
Unidad
100 SOBRES para CDS
100 SOBRES para CDS
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44121711
1 LAPIZ PERMANENTE para CDS
1
Unidad
1 LAPIZ PERMANENTE para CDS
1 LAPIZ PERMANENTE para CDS
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360
$ 360
44122011
60 CARPETAS CARTON C/ACOCLIPS
60
Unidad
60 CARPETAS CARTON C/ACOCLIPS
60 CARPETAS CARTON C/ACOCLIPS
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14111525
80 OPALINA COLOR CREMA T/CARTA
80
Unidad
80 OPALINA COLOR CREMA T/CARTA
80 OPALINA COLOR CREMA T/CARTA
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
14111537
60 AUTO ADHESIVAS T/OFICIO para CDS
60
Hoja
60 AUTO ADHESIVAS T/OFICIO para CDS
60 AUTO ADHESIVAS T/OFICIO para CDS
$ 48,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.880
$ 2.880
14111610
30 Pliegos CARTULINAS, ( 10 Color Verde , 10 Color Naranjo, 10 Color Amarillo )
30
Pliego
30 Pliegos CARTULINAS, ( 10 Color Verde , 10 Color Naranjo, 10 Color Amarillo )
30 Pliegos CARTULINAS, ( 10 Color Verde , 10 Color Naranjo, 10 Color Amarillo )
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
Total Neto
$ 26.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.064
TOTAL OC
$ 31.714
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.