Orden de Compra. Nº2299-11-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2299-8-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Crédito Prendario - DICREP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2299-11-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2299-8-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2299-8-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Arica
Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor Nº 871
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 389500
Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio de Flete y otros
Razón Social CLAUDIO DAVID ROJAS ALFARO
R.U.T. 6.187.446-1
Sucursal Servicio de Flete y otros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121601
Disyuntores1Unidad   $ 2.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.000 $ 2.050.000
Total Neto $ 2.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 389.500
TOTAL OC $ 2.439.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.