Orden de Compra. Nº2300-14-CM18 "MATERIALES DE ASEO ENERO-SEPTIEMBRE IQUIQUE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2300-14-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ENERO-SEPTIEMBRE IQUIQUE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Iquique
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Unidad de Compra Gorostiaga Nº 651
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00499 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Facturación Gorostiaga Nº 651
Comuna Iquique
Impuesto 102398
Dirección de Envío de la Factura Gorostiaga Nº 651
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (981260 )DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK LIQUIDO AQUA MIST CAJA 6 X 345 ML 996720(981260) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK LIQUIDO AQUA MIST CAJA 6 X 345 ML ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.972 $ 183.972
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general1 (976645 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: Z281020; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.573 $ 1.573
47131603
2239-7-LP12
Esponjas30 (976062 )ESPONJA 3M ABRASIVA STANDAR SCOTCH BRITE UNIDAD 991062(976062) ESPONJA 3M ABRASIVA STANDAR SCOTCH BRITE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750
53131635
2239-7-LP12
isopo10 (1315425 )HISOPOS 3M LIMPIA SANITARIO PLASTICO CON RECIPIENTE UNIDAD 1341529(1315425) HISOPOS 3M LIMPIA SANITARIO PLASTICO CON RECIPIENTE UNIDAD; Código: Z435037; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.280 $ 26.280
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel30 (977169 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD 992169(977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD; Código: Z224021; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.200 $ 280.200
53131608
2239-7-LP12
Jabones5 (977136 )JABÓN DE TOCADOR ELITE LIQUIDO ECONOMICO BIDÓN 5 L UNIDAD 992136(977136) JABÓN DE TOCADOR ELITE LIQUIDO ECONOMICO BIDÓN 5 L UNIDAD; Código: Z097061; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.370 $ 33.370
Total Neto $ 547.145
Descuento $ 8.207
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.398
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 641.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.