Orden de Compra. Nº2303-19-AG21 "ARTÍCULOS ASEO CONCEPCIÓN AG2303-7-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2303-19-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS ASEO CONCEPCIÓN AG2303-7-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Concepción
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Unidad de Compra Freire Nº 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 193 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 60332,6
Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas24Unidad TRAPERO MICROFIBRA TRIED CON OJAL 50 X 60 $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
47131821
Compuestos desengrasantes12Unidad LIMPIADOR CREMA 750ML CIF ORIGINAL $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.420 $ 15.420
12141901
Cloro Cl4Unidad CLORO GEL EXCELL 5 LT $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
47121701
Bolsas de basura60Paquete BOLSA BASURA 70 X 90 X 10 IMPEKE $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
14111703
Toallas de papel128Paquete TOALLA INTERFOLIADA WINROLL DH 18 X 200 UN $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.720 $ 126.720
47121701
Bolsas de basura48Paquete BOLSA BASURA 80 X 110 X 10 IMPEKE $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.760 $ 47.760
14111704
Papel higiénico36Rollo HIGIENICO OVELLA 6 X 250 MTS D/H $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.960 $ 57.960
Total Neto $ 317.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.333
TOTAL OC $ 377.873


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.