Orden de Compra. Nº2305-108-SE22 "Mallas Societarias y Beneficiario Final"
Recuerde que el responsable del pago es Unidad de Analisis Financiero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2305-108-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Mallas Societarias y Beneficiario Final
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UAF
Razón Social Unidad de Analisis Financiero
R.U.T. 61.973.000-3
Dirección de Unidad de Compra Moneda 975, Piso 17
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 260 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Unidad de Analisis Financiero
R.U.T. 61.973.000-3
Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15
Comuna Santiago
Impuesto 34,2
Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Recomendaciones facturación y despacho

En el contexto de la implementación por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres) de la recepción centralizada de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), a través del Sistema de Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos del Estado, comunicamos a Ud., tener presente al momento de facturar como regla general a partir de la habilitación de este sistema considerar las siguientes recomendaciones, a fin de evitar que las facturas sean rechazadas o reclamadas, según la instancia.     

Para las compras tranzadas en Mercado Público:

  1. Una vez enviada la OC al proveedor este debe Aceptarla en la plataforma de Mercado público.
  2. La entrega de productos y servicios deben ser efectuado con guía de despacho, informe u otro documento para que se otorgue la respectiva Recepción Conforme.
  3. Facturar solo una vez que las O/C se encuentren aceptada en el sistema de Compras Públicas.
  4. La factura debe consignar en el campo de referencia 801 "orden de Compra", exclusivamente el ID de la O/C.
  5. La factura debe indicar el medio de pago "crédito”, que en nuestro caso será siempre a treinta días.
  6. Enviar a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com "el archivo de envío XML".

Para aquellos proveedores con los cuales no se ha tranzado una OC en la plataforma de Mercado Público, no deben incluir nada en el campo de referencia 801, si quieren indicar alguna orden de pedido o de trabajo incorporarla en el detalle de la factura. La Institución clasificará a estos proveedores en una instancia especial para que las facturas no se rechacen.

Por instrucción e implantación de las medidas adoptadas por el Gobierno central (covid19) todas las facturas con vencimiento a 30 días de los proveedores del Estado serán pagadas a través de la Tesorería General de la República.

Nuestro interés es poder efectuar los respectivos pagos en tiempo y forma, por lo que los proveedores con antelación a la emisión de la respectiva factura deberán remitir la información bancaria necesaria al correo: jsepulveda@uaf.gob.cl

·         Número de cuenta bancaria

·         Tipo de cuenta (cuenta corriente, vista, etc.)

·         Nombre del Banco

Podrá acceder directamente a consultar el estado de su pago en el siguiente link: https://comprobantes.tgr.cl/

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gesintel
Razón Social Gestion Inteligente S.A.
R.U.T. 76.014.943-8
Sucursal Gesintel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112003
Centro de servicios de datos1Unidad no definidaServicio de información de mallas societarias y beneficiario final. Servicio anual en modalidad de hasta 100 consultas mensuales.Servicio de acceso a plataforma AMLupdate y sus datos de personas jurídicas. Servicio anual en modalidad de hasta 100 consultas mensuales. UF 180,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 180,0000 UF 180,0000
Total Neto UF 180,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 34,2000
TOTAL OC UF 214,2000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.