Orden de Compra. Nº2305-128-SE23 "Mallas Societarias y Beneficiario Final-Listas neg"
Recuerde que el responsable del pago es UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2305-128-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Mallas Societarias y Beneficiario Final-Listas neg
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Análisis Financiero
Razón Social UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
R.U.T. 61.973.000-3
Dirección de Unidad de Compra Moneda 975, Piso 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 303 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
R.U.T. 61.973.000-3
Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15
Comuna Santiago
Impuesto 41,04
Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Recomendaciones
Estimado Proveedor:
Comunicamos a Ud., tener presente al momento de facturar como regla general a partir de la
habilitación del sistema DTE, considerar las siguientes recomendaciones, a fin de evitar que las
facturas sean rechazadas o reclamadas, según la instancia.
Para las compras tranzadas en Mercado Público:
1. Una vez enviada la OC al proveedor este debe Aceptarla en la plataforma de Mercado
público.
2. La entrega de productos y servicios deben ser efectuado con guía de despacho, informe u
otro documento para que se otorgue la respectiva Recepción Conforme.
3. Facturar solo una vez que las O/C se encuentren aceptada en el sistema
de Compras Públicas y se haya entregado y recibido conforme los bienes y/o servicios.
4. La factura debe consignar en el campo de referencia 801 "orden de
Compra", exclusivamente el ID de la O/C.
5. La factura debe indicar el medio de pago "crédito”, que en nuestro caso será siempre a
treinta días.
6. Enviar a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com "el archivo de envío
XML".
Para aquellos proveedores con los cuales no se ha tranzado una OC en la plataforma de Mercado
Público, no deben incluir nada en el campo de referencia 801, si quieren indicar alguna orden de
pedido o de trabajo incorporarla en el detalle de la factura. La Institución clasificará a estos
proveedores en una instancia especial para que las facturas no se rechacen.
Por instrucción e implantación de las medidas adoptadas por el Gobierno central (covid19) todas
las facturas con vencimiento a 30 días de los proveedores del Estado serán pagadas a través de la
Tesorería General de la República.
Nuestro interés es poder efectuar los respectivos pagos en tiempo y forma, por lo que los
proveedores con antelación a la emisión de la respectiva factura deberán remitir la información
bancaria necesaria al correo: vflores@uaf.gob.cl
 Número de cuenta bancaria
 Tipo de cuenta (cuenta corriente, vista, etc.)
 Nombre del Banco
Podrá acceder directamente a consultar el estado de su pago en el siguiente link:
https://comprobantes.tgr.cl/
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gesintel
Razón Social Gestion Inteligente S.A.
R.U.T. 76.014.943-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gesintel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112003
Centro de servicios de datos1Unidad no definidaServicios de información anual de mallas societarias y beneficiario final, y de listas negativas internacional. De acuerdo con lo expuesto en contrato suscrito.Servicio anual AMLupdate 2.0, más Factiva Links. UF 216,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 216,0000 UF 216,0000
Total Neto UF 216,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 41,0400
TOTAL OC UF 257,0400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.