Estimado Proveedor:
Comunicamos a Ud., tener presente al momento de facturar como regla general, considerar las siguientes recomendaciones, a fin de evitar que las facturas sean rechazadas o reclamadas, según la instancia.
Para las compras tranzadas en Mercado Público:
Para aquellos proveedores con los cuales no se ha tranzado una OC en la plataforma de Mercado Público, no deben incluir nada en el campo de referencia 801, si quieren indicar alguna orden de pedido o de trabajo incorporarla en el detalle de la factura. La Institución clasificará a estos proveedores en una instancia especial para que las facturas no se rechacen.
Por instrucción e implantación de las medidas adoptadas por el Gobierno central todas las facturas con vencimiento a 30 días de los proveedores del Estado serán pagadas a través de la Tesorería General de la República.
Nuestro interés es poder efectuar los respectivos pagos en tiempo y forma, por lo que los proveedores con antelación a la emisión de la respectiva factura deberán remitir la información bancaria necesaria al correo: vflores@uaf.gob.cl
· Número de cuenta bancaria
· Tipo de cuenta (cuenta corriente, vista, etc.)
· Nombre del Banco
Podrá acceder directamente a consultar el estado de su pago en el siguiente link: https://comprobantes.tgr.cl/