Orden de Compra. Nº2305-192-R107 "Coffe Break"
Recuerde que el responsable del pago es Unidad de Analisis Financiero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2305-192-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2007
Nombre de la Orden de Compra Coffe Break
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Complementa O/C 2305-178-OC07, proveniente de LP 2305-10-CO07, por 20 coffee break adicionales. Firma autorizada según Res.Ex.N°61 del 07.05.07 UAF. Compra menor a 3 UTM acogida a art.53 del Regl.de Ley de Compras Públicas.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UAF
Razón Social Unidad de Analisis Financiero
R.U.T. 61.973.000-3
Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 950 piso 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Unidad de Analisis Financiero
R.U.T. 61.973.000-3
Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15
Comuna -1
Impuesto 14060
Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS DANIEL LAGOS FUENTES
R.U.T. 12.068.923-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering20UnidadServicios de cateringCoffee Break. Ministerio Público $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
Total Neto $ 74.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.060
TOTAL OC $ 88.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.