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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2305-270-CM10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Café |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Unidad de Analisis Financiero
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R.U.T. |
61.973.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Moneda 975, Piso 15 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda 975, Piso 15 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-12-2010 |
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Proveedor |
Hotelera y Turismo S. A. |
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Razón Social |
HOTELERA Y TURISMO S A
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R.U.T. |
96.511.350-9 |
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Sucursal |
Hotelera y Turismo S. A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería a pie de obra | 20 | | (230999) SERVICIO DE COFFE BREAK HOTEL GALERÍAS OPCIÓN 1 230999 | (230999) SERVICIO DE COFFE BREAK HOTEL GALERÍAS OPCIÓN 1; Código: 230999;Región : RM
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$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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Total Neto
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$ 42.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.980
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 49.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.