Orden de Compra. Nº2305-277-SE10 "Lápices Corporativos"
Recuerde que el responsable del pago es Unidad de Analisis Financiero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2305-277-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Lápices Corporativos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UAF
Razón Social Unidad de Analisis Financiero
R.U.T. 61.973.000-3
Dirección de Unidad de Compra Moneda 975, Piso 17
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Unidad de Analisis Financiero
R.U.T. 61.973.000-3
Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15
Comuna Santiago
Impuesto 46360
Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor All - Design
Razón Social OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENCION LTDA
R.U.T. 76.584.110-0
Sucursal All - Design
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Impresión promocional o publicitaria1000UnidadLápiz institucional con logo UAFBolígrafo MTZ 206 naranjo impreso a dos colores en serigrafía. $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.000 $ 244.000
Total Neto $ 244.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.360
TOTAL OC $ 290.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.