Orden de Compra. Nº2305-75-AG23 "Suministro e instalación de sensores de movimiento y tubos led"
Recuerde que el responsable del pago es UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2305-75-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Suministro e instalación de sensores de movimiento y tubos led
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Análisis Financiero
Razón Social UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
R.U.T. 61.973.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 191 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
R.U.T. 61.973.000-3
Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15
Comuna Santiago
Impuesto 73416
Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Recomendaciones, facturación y despacho

Estimado Proveedor:

Comunicamos a Ud., tener presente al momento de facturar como regla general a partir de la habilitación del sistema DTE, considerar las siguientes recomendaciones, a fin de evitar que las facturas sean rechazadas o reclamadas, según la instancia.     

Para las compras tranzadas en Mercado Público:

  1. Una vez enviada la OC al proveedor este debe Aceptarla en la plataforma de Mercado público.
  2. La entrega de productos y servicios deben ser efectuado con guía de despacho, informe u otro documento para que se otorgue la respectiva Recepción Conforme.
  3. Facturar solo una vez que las O/C se encuentren aceptada en el sistema de Compras Públicas y se haya entregado y recibido conforme los bienes y/o servicios.
  4. La factura debe consignar en el campo de referencia 801 "orden de Compra", exclusivamente el ID de la O/C.
  5. La factura debe indicar el medio de pago "crédito”, que en nuestro caso será siempre a treinta días.
  6. Enviar a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com "el archivo de envío XML".

Para aquellos proveedores con los cuales no se ha tranzado una OC en la plataforma de Mercado Público, no deben incluir nada en el campo de referencia 801, si quieren indicar alguna orden de pedido o de trabajo incorporarla en el detalle de la factura. La Institución clasificará a estos proveedores en una instancia especial para que las facturas no se rechacen.

Por instrucción e implantación de las medidas adoptadas por el Gobierno central (covid19) todas las facturas con vencimiento a 30 días de los proveedores del Estado serán pagadas a través de la Tesorería General de la República.

Nuestro interés es poder efectuar los respectivos pagos en tiempo y forma, por lo que los proveedores con antelación a la emisión de la respectiva factura deberán remitir la información bancaria necesaria al correo: vflores@uaf.gob.cl

·         Número de cuenta bancaria

·         Tipo de cuenta (cuenta corriente, vista, etc.)

·         Nombre del Banco

Podrá acceder directamente a consultar el estado de su pago en el siguiente link: https://comprobantes.tgr.cl/

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA ELECTRICA A&D
Razón Social INGENIERIA ELECTRICA CECILIA BEAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
R.U.T. 76.689.622-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA ELECTRICA A&D
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102204
Instalación de sistemas de seguridad8UnidadOcho Unidades de tubos LED 120 cms, 18 watts color 4.000K Blanco Neutro, considera modificación interior del cableado del equipo existente para pasarlo de fluorescente a modo LED. Ver especificaciones archivo adjunto.Suministro e instalación de sensores de movimiento y cambio de equipos fluorescentes a led. Plazo de entrega 1 dia. Garantia 12 meses- $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica11UnidadOnce sensores de movimiento sobrepuestos para ahorro energético. Ángulo de detección 360°, rango voltaje 220, frecuencia Hz50 y potencia 100W. Los sensores deben ser instalados en sectores de baños (6), sectores de cocinas (2) y en pasillos (2). Ver especificaciones archivo adjunto.Suministro e instalación de sensores de movimiento y cambio de equipos fluorescentes a led. Plazo de entrega 1 dia. Garantia 12 meses- $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 386.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.416
TOTAL OC $ 459.816


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.689.622-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.549.403-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.412.269-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.179.849-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.033.425-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 15.506.740-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.868.873-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.763.475-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.599.198-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.148.628-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.