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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2306-10-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RECORRIDO ESCOLAR TACAMO ALTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2297-285-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JUAN MACKENNA # 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
10049583k |
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Razón Social |
Jaime Andrés Hettich Guiresse
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R.U.T. |
10.049.583-k |
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Sucursal |
10049583k |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad | CONTRATO SUMINISTRO RECORRIDO ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2009, SECTOR TACAMO ALTO, 18 DIAS. CANCELA FACTURA N°233/05-01-2010.- | |
$ 649.116,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 649.116
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$ 649.116
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Total Neto
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$ 649.116
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 649.116
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.