Orden de Compra. Nº2306-102-AG25 "INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ESPAÑA, FONDOS SEP. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-79-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-102-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ESPAÑA, FONDOS SEP. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-79-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna Osorno
Impuesto 689320
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA ESPAÑA UBICADA EN AVENIDA JULIO BUSCHMANN N° 2488, OSORNO
ENTREGA DE PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA ESPAÑA UBICADA EN AVENIDA JULIO BUSCHMANN N° 2488, OSORNO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE PATRICIO
Razón Social TECNOMONTT SPA
R.U.T. 76.811.566-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE PATRICIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner20UnidadTINTA EPSON 748 XXL BLACKTINTA EPSON 748 XXL BLACK $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.000 $ 730.000
44103103
Tóner20UnidadTINTA EPSON 748 XXL YELLOWTINTA EPSON 748 XXL YELLOW $ 46.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000
44103103
Tóner20UnidadTINTA EPSON 748 XXL MAGENTATINTA EPSON 748 XXL MAGENTA $ 46.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000
44103103
Tóner20UnidadTINTA EPSON 748 XXL CYANTINTA EPSON 748 XXL CYAN $ 46.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000
44103103
Tóner10UnidadTINTA EPSON 664 BLACKTINTA EPSON 664 BLACK $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
44103103
Tóner10UnidadTINTA EPSON 544 BLACKTINTA EPSON 544 BLACK $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 3.628.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 689.320
TOTAL OC $ 4.317.320


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.725.347-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.