Orden de Compra. Nº
2306-1056-AG25
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MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA SEMILLITA, FONDOS JUNJI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-987-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2306-1056-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA SEMILLITA, FONDOS JUNJI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-987-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Facturación
Avda. Juan Mackenna N° 1421
Comuna
Osorno
Impuesto
44654,75
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Juan Mackenna N° 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LibreriaCervantes
Razón Social
MARLENE MARGOT BASTIDAS RODRIGUEZ
R.U.T.
9.101.164-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LibreriaCervantes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111804
Papeles de dibujo
10
Unidad
RESMA HOJA OFICIO
$ 5.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.100
$ 52.100
44111804
Papeles de dibujo
10
Unidad
RESMA HOJA CARTA
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.740
$ 48.740
44111509
Portalápiz
6
Unidad
CORRECTOR LAPIZ
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.788
31201512
Cinta Transparente
10
Unidad
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
31201512
Cinta Transparente
10
Unidad
CINTA ADHESIVA DE PAPEL
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
PLUMONES DE PIZARRA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
42271605
Calculadoras de la función pulmonar
2
Unidad
CALCULADORA ESCRITORIO
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.554
$ 6.554
24101617
Tijeras elevadoras
5
Unidad
TIJERA MULTIUSO
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.145
$ 7.145
31211908
Pistolas de pintar
3
Unidad
PISTOLA SILICONA
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.091
$ 11.091
24111503
Bolsas de plástico
1
Unidad
BOLSA SILICONA BARRA 1 KILO
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
44111804
Papeles de dibujo
1
Unidad
RESMA PAPEL FOTOGRAFICO
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
44111804
Papeles de dibujo
1
Unidad
RESMA PAPEL FOTOGRAFICO AUTOADHESIVO
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
44111804
Papeles de dibujo
2
Unidad
RESMA OPALINA COLORES CLAROS
$ 13.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.722
$ 26.722
31201611
Adhesivos de láminas
1
Unidad
LAMINAS PARA TERMOLAMINAR 100 HOJAS
$ 15.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.882
$ 15.882
44121701
Lápiz pasta
1
Unidad
CAJA LAPIZ GRAFITO
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
31201603
Gomas
10
Unidad
GOMAS
GOMAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
60123601
Pegamento de purpurina
20
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA
PEGAMENTO EN BARRA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
Total Neto
$ 235.025
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.655
TOTAL OC
$ 279.680
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.101.164-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.