Orden de Compra. Nº2306-1056-AG25 " MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA SEMILLITA, FONDOS JUNJI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-987-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-1056-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA SEMILLITA, FONDOS JUNJI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-987-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421
Comuna Osorno
Impuesto 44654,75
Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LibreriaCervantes
Razón Social MARLENE MARGOT BASTIDAS RODRIGUEZ
R.U.T. 9.101.164-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LibreriaCervantes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111804
Papeles de dibujo10UnidadRESMA HOJA OFICIO  $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.100
44111804
Papeles de dibujo10UnidadRESMA HOJA CARTA  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
44111509
Portalápiz6UnidadCORRECTOR LAPIZ  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA ADHESIVA DE PAPEL  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
44121701
Lápiz pasta10UnidadPLUMONES DE PIZARRA   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
42271605
Calculadoras de la función pulmonar2UnidadCALCULADORA ESCRITORIO  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
24101617
Tijeras elevadoras5UnidadTIJERA MULTIUSO  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.145
31211908
Pistolas de pintar3UnidadPISTOLA SILICONA  $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.091 $ 11.091
24111503
Bolsas de plástico1UnidadBOLSA SILICONA BARRA 1 KILO  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44111804
Papeles de dibujo1UnidadRESMA PAPEL FOTOGRAFICO  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
44111804
Papeles de dibujo1UnidadRESMA PAPEL FOTOGRAFICO AUTOADHESIVO  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
44111804
Papeles de dibujo2UnidadRESMA OPALINA COLORES CLAROS  $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.722 $ 26.722
31201611
Adhesivos de láminas1UnidadLAMINAS PARA TERMOLAMINAR 100 HOJAS  $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882
44121701
Lápiz pasta1UnidadCAJA LAPIZ GRAFITO  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
31201603
Gomas10UnidadGOMASGOMAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
60123601
Pegamento de purpurina20UnidadPEGAMENTO EN BARRAPEGAMENTO EN BARRA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
Total Neto $ 235.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.655
TOTAL OC $ 279.680


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.101.164-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.