Orden de Compra. Nº2306-1069-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-114-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-1069-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-114-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2306-114-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna Osorno
Impuesto 1469650
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE LUIS
Razón Social CALEFACCIONES JOSE LUIS CABEZAS ALVAREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.750.835-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSE LUIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111603
Limpieza de chimeneas1UnidadPROPUESTA PUBLICA DAEM Nº190/2024 "LIMPIEZA Y MANTENCION DE COMBUSTIONES LENTA A LEÑA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DAEM Y JARDINES INFANTILES VTF/JUNJI,SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS,ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEMAS ANTECEDENTES ADJUNServicio especializado de mantención y limpieza de 110 combustiones lentas a leña. $ 7.735.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.735.000 $ 7.735.000
Total Neto $ 7.735.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.469.650
TOTAL OC $ 9.204.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.