Orden de Compra. Nº2306-1122-AG24 "ADQUSICIÓN SHOW INFANTIL ENTRETENIDO PARA ESCUELA EFRAIN CAMPANA SILVA FONDOS SEP, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-966-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-1122-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUSICIÓN SHOW INFANTIL ENTRETENIDO PARA ESCUELA EFRAIN CAMPANA SILVA FONDOS SEP, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-966-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421
Comuna Osorno
Impuesto 201400
Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carolina beatriz
Razón Social CAROLINA BEATRIZ MENESES VELÁSQUEZ
R.U.T. 15.734.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal carolina beatriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSHOW INFANTIL ENTRETENIDO CON ANIMACIÓN INFANTIL, PINTA CARITAS, JUEGOS INFABLES, GLOBOFLEXIA, CONCURSOS ENTRE OTROS, SEGUN TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA ADJUNTO.  $ 1.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.000 $ 1.060.000
Total Neto $ 1.060.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.400
TOTAL OC $ 1.261.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.053.227-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.734.616-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.842.774-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 14.012.347-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.