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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2306-1122-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUSICIÓN SHOW INFANTIL ENTRETENIDO PARA ESCUELA EFRAIN CAMPANA SILVA FONDOS SEP, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-966-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Juan Mackenna N° 1421 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
201400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Juan Mackenna N° 1421 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-08-2024 |
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Proveedor |
carolina beatriz |
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Razón Social |
CAROLINA BEATRIZ MENESES VELÁSQUEZ
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R.U.T. |
15.734.616-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
carolina beatriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | SHOW INFANTIL ENTRETENIDO CON ANIMACIÓN INFANTIL, PINTA CARITAS, JUEGOS INFABLES, GLOBOFLEXIA, CONCURSOS ENTRE OTROS, SEGUN TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA ADJUNTO. | |
$ 1.060.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.060.000
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$ 1.060.000
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Total Neto
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$ 1.060.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 201.400
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$ 1.261.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.