Orden de Compra. Nº2306-1414-AG25 "SERVICIO PAQUETE TURÍSTICO PARA SALIDA PEDAGÓGICA ALUMNOS ESCUELA RURAL CHACAYAL, FONDOS SEP; por invitación a compra ágil: 2306-1399-COT25; dirigida a BERNARDITA DEL CARMEN CARCAMO JIMENEZ."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-1414-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PAQUETE TURÍSTICO PARA SALIDA PEDAGÓGICA ALUMNOS ESCUELA RURAL CHACAYAL, FONDOS SEP; por invitación a compra ágil: 2306-1399-COT25; dirigida a BERNARDITA DEL CARMEN CARCAMO JIMENEZ.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BERNARDITA DEL CARMEN CARCAMO JIMENEZ
Razón Social BERNARDITA DEL CARMEN CARCAMO JIMENEZ
R.U.T. 16.603.198-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BERNARDITA DEL CARMEN CARCAMO JIMENEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141603
Organizaciones de giras de estudio1UnidadSERVICIOS PARA SALIDA PEDAGÓGICA DEBE INCLUIR TRANSPORTE, ALIMENTACION, ENTRADAS A MUSEO Y FUERTE NIEBLA CIUDAD DE VALDIVIA, SEGUN TTR.SERVICIOS PARA SALIDA PEDAGÓGICA DEBE INCLUIR TRANSPORTE, ALIMENTACION, ENTRADAS A MUSEO Y FUERTE NIEBLA CIUDAD DE VALDIVIA, SEGUN TTR. $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
Total Neto $ 750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 750.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.603.198-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.096.987-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.