|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2306-142-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-04-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-50-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2306-50-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
|
R.U.T. |
69.210.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JUAN MACKENNA Nº851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
|
R.U.T. |
69.210.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
279300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DESPACHO | DESPACHAR A LA DIRECCION: FRANCISCO BILBAO Nº 1380 - OSORNO |
|
|
Proveedor |
HARDTEC |
|
Razón Social |
JUAN DIEGO HORNA ALDEA
|
|
R.U.T. |
14.757.764-8 |
|
Sucursal |
HARDTEC |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111505
| Papel para mimeógrafo | 70 | Unidad | MASTER DUPLICADORA DUPLO DP-22L DR-835 | |
$ 21.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.470.000
|
$ 1.470.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.470.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 279.300
|
|
$ 1.749.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.