Orden de Compra. Nº2306-145-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-3-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-145-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-3-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2306-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR RUPERTO BAIMA BURGOS
Razón Social OSCAR RUPERTO BAIMA BURGOS
R.U.T. 8.763.778-6
Sucursal OSCAR RUPERTO BAIMA BURGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLínea Nº10: A ESCUELA EMILIO SURBER; SECTOR CASA DE LATA (RUTA U 5 SUR), VALOR DIARIO 138.830.-El valor total es exento de impuesto $ 26.100.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100.040 $ 26.100.040
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLínea Nº14: A ESCUELA WALTERIO MEYER; SECTOR POLLOICO 1 y 2. SECTOR PELLECO, VALOR DIARIO $143.351.-El valor total está exento de impuesto $ 26.949.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.949.988 $ 26.949.988
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLínea Nº15: A ESCUELA WALTERIO MEYER; SECTOR MULPULMO-LA POZA-MELIES, VALOR DIARIO $135.000.-El valor total está exento de impuesto $ 25.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.380.000 $ 25.380.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLínea Nº16: A ESCUELA WALTERIO MEYER; SECTOR LAS LUMAS Y LAS RUEDAS. SECTOR LA FLORIDA Y JUNQUILLAR. SECTOR LAS LUMAS Y LAS RUEDAS- LA FLORIDA Y JUNQUILLAR- MULPULMO-LA POZA (SERVICIO ADICIONAL DIA VIERNES)VALOR DIARIO $115.000 Y VALOR DIARIO ADICIONAL DIAS VIERNES $220.000.-El valor total está exento de impuesto $ 28.220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.220.000 $ 28.220.000
Total Neto $ 106.650.028
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 106.650.028

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.