Orden de Compra. Nº
2306-1747-AG23
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ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESCUELA JUAN RICARDO SANCHEZ , FONODOS 4 A 7 SERNAMEG
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2306-1747-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESCUELA JUAN RICARDO SANCHEZ , FONODOS 4 A 7 SERNAMEG
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140508 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Facturación
Avda. Juan Mackenna N° 1421
Comuna
Osorno
Impuesto
67089,19
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Juan Mackenna N° 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EMPORIO LA GRINGA
Razón Social
DELIVERY MARLENE BASTIDAS LIMITADA
R.U.T.
76.892.848-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EMPORIO LA GRINGA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
BOLSAS DE GALLETAS DE 400 GRS , SEGUN ANEXO ADJUNTO
$ 4.194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.880
$ 83.880
50201706
Café
1
Unidad
CAFE GRANULADO 200 GRSM EQUIVALENTE A NESCAFE , SEGUN ANEXO ADJUNTO
CAFE GRANULADO 200 GRSM EQUIVALENTE A NESCAFE , SEGUN ANEXO ADJUNTO
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.160
$ 9.160
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
60
Unidad
COMPLETOS (VIENESA , PALTA , TOMATE ) , SEGUN ANEXO ADJUNTO
COMPLETOS (VIENESA , PALTA , TOMATE ) , SEGUN ANEXO ADJUNTO
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.980
$ 115.980
50202301
Agua
60
Unidad
AGUA SABORIZADA 500 ML , SEGUN ANEXO ADJUNTO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.560
$ 70.560
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
1
Unidad
TORTA MIXTA 25 PERSONAS ,SEGUN ANEXO ADJUNTO
$ 35.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.294
$ 35.294
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
1
Unidad
TORTA TRES LECHES 25 PERSONAS , SEGUN ANEXO ADJUNTO
$ 35.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.294
$ 35.294
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE STEVIA 270 ML , SEGUN ANEXO ADJUNTO
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.933
$ 2.933
Total Neto
$ 353.101
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.089
TOTAL OC
$ 420.190
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.877.288-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.892.848-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.892.848-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.776.262-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
17.985.534-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.