Orden de Compra. Nº
2306-179-SE24
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SEGUN DECRETO DE ADJUDICA Nº2610 DEL 22 MARZO 2023. Y CONTRATO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE ID 2306-8-LR23. FONDOS SEP PARA ESCUELA AGROECOLOGICA PICHIL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2306-179-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
SEGUN DECRETO DE ADJUDICA Nº2610 DEL 22 MARZO 2023. Y CONTRATO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE ID 2306-8-LR23. FONDOS SEP PARA ESCUELA AGROECOLOGICA PICHIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2306-8-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Facturación
Avda. Juan Mackenna N° 1421
Comuna
Osorno
Impuesto
503614,38
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Juan Mackenna N° 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAIKEN
Razón Social
IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T.
76.872.717-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KAIKEN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121706
Lápices de madera
500
Unidad
LAPIZ GRAFITO HB Nº2 HEXAGONAL
$ 152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.000
$ 76.000
31201504
Cinta adhesiva para alfombras
20
Unidad no definida
CINTA DOBLE CONTACTO DE 18 MM X 10 MTS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.840
$ 21.840
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
2
Unidad no definida
CAJA DE LAPICES PASTA NEGRO PUNTA FINA 50 UNIDADES
$ 5.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.560
$ 10.560
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
100
Unidad no definida
BARRA DE SILICONAS DE 7,5 MM DE 10 UNIDADES
$ 1.978,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.800
$ 197.800
14111506
Papel para impresora del ordenador
2
Unidad no definida
PAPEL OPALINA CARTA BLANCA GOFRADA 125 HOJAS 200 GR
$ 15.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.784
$ 30.784
14111506
Papel para impresora del ordenador
2
Unidad no definida
PAPEL OPALINA OFICIO BLANCA LISO 125 HOJAS
$ 14.873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.746
$ 29.746
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad no definida
CUADERNO COLLEGE MATEMATICA 7 MM 80 HOJAS
$ 1.158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.800
$ 115.800
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Unidad no definida
PAPEL OPALINA OFICIO COLORES GOFRADA 125 HOJAS 200 GR
$ 17.812,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.812
$ 17.812
14111616
Papeles para revestimiento
100
Unidad no definida
PAPEL DE REGALO MEDIDAS 68 X 98 CM DIFERENTES DISEÑOS
$ 233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.300
$ 23.300
14121812
Papel fotográfico
10
Unidad no definida
PAPEL INKJET FOTOGRAFICO PACK TAMANO OFICIO
$ 5.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.820
$ 52.820
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad no definida
CAJA DE RESMA CARTA X 1O UNIDADES
$ 43.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 434.000
$ 434.000
14111506
Papel para impresora del ordenador
30
Unidad no definida
CAJA DE RESMA OFICIO X 5 UNIDADES
$ 25.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 761.250
$ 761.250
14111610
Cartulina
50
Unidad no definida
CARTULINA PLIEGOS DIFERENTES COLORES 53X 78 CM ( NO NEGRO - NO CAFE)
$ 356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
14111528
Papel magnético
60
Unidad no definida
PAPEL METALICO PLIEGO DE DIFERENTES COLORES 45 X 60 CM SE PIDE : 20 PLIEGO ROJO - 20 PLIEGO DORADO Y 20 PIEGO AZUL
$ 746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.760
$ 44.760
44121706
Lápices de madera
100
Unidad
CAJA DE LAPICES 12 COLORES DE MADERA
$ 2.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.600
$ 216.600
44121707
Lápices de colores
50
Unidad no definida
CAJAS DE LAPICES JUMBO SCRIPTO 12 COLORES
$ 2.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.350
$ 130.350
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
40
Unidad no definida
PEGAMENTO EN BARRA PEGAMENTO BARRA 40 GR
$ 931,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.240
$ 37.240
60123001
Figuras de goma Eva
50
Unidad no definida
GOMA EVA PLIEGO DE COLORES 40X60
$ 734,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.700
$ 36.700
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO TAPA DURA 3 MATERIASS 150 HOJAS MATEMATICAS 7MM
$ 2.346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.380
$ 70.380
60121501
Rotuladores de base acuosa
50
Unidad
PLUMON PIZARRA RECARGABLE COLOR NEGRO, PUNTA REDONDA
$ 2.396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.800
$ 119.800
60121501
Rotuladores de base acuosa
50
Unidad no definida
PLUMON PIZARRA RECARGABLE COLOR AZUL, PU NTA REDONDA
$ 2.396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.800
$ 119.800
25132002
Globos de aire caliente
60
Unidad no definida
GLOBOS COLORES SURTIDOS N°12
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.440
$ 55.440
31201512
Cinta Transparente
3
Unidad no definida
CINTA TRANSPARENTE 18 MM X 26 M
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.020
$ 1.020
60121535
Goma de borrar
200
Unidad
GOMA DE BORRAR MIGA
$ 145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
Total Neto
$ 2.650.602
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 503.614
TOTAL OC
$ 3.154.216
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.