Orden de Compra. Nº2306-179-SE24 "SEGUN DECRETO DE ADJUDICA Nº2610 DEL 22 MARZO 2023. Y CONTRATO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE ID 2306-8-LR23. FONDOS SEP PARA ESCUELA AGROECOLOGICA PICHIL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-179-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra SEGUN DECRETO DE ADJUDICA Nº2610 DEL 22 MARZO 2023. Y CONTRATO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE ID 2306-8-LR23. FONDOS SEP PARA ESCUELA AGROECOLOGICA PICHIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2306-8-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421
Comuna Osorno
Impuesto 503614,38
Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera500UnidadLAPIZ GRAFITO HB Nº2 HEXAGONAL  $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
31201504
Cinta adhesiva para alfombras20Unidad no definidaCINTA DOBLE CONTACTO DE 18 MM X 10 MTS  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices2Unidad no definidaCAJA DE LAPICES PASTA NEGRO PUNTA FINA 50 UNIDADES  $ 5.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ100Unidad no definidaBARRA DE SILICONAS DE 7,5 MM DE 10 UNIDADES  $ 1.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.800 $ 197.800
14111506
Papel para impresora del ordenador2Unidad no definidaPAPEL OPALINA CARTA BLANCA GOFRADA 125 HOJAS 200 GR  $ 15.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.784 $ 30.784
14111506
Papel para impresora del ordenador2Unidad no definidaPAPEL OPALINA OFICIO BLANCA LISO 125 HOJAS  $ 14.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.746 $ 29.746
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaCUADERNO COLLEGE MATEMATICA 7 MM 80 HOJAS  $ 1.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.800 $ 115.800
14111506
Papel para impresora del ordenador1Unidad no definidaPAPEL OPALINA OFICIO COLORES GOFRADA 125 HOJAS 200 GR  $ 17.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.812 $ 17.812
14111616
Papeles para revestimiento100Unidad no definidaPAPEL DE REGALO MEDIDAS 68 X 98 CM DIFERENTES DISEÑOS  $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.300 $ 23.300
14121812
Papel fotográfico10Unidad no definidaPAPEL INKJET FOTOGRAFICO PACK TAMANO OFICIO  $ 5.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.820 $ 52.820
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad no definidaCAJA DE RESMA CARTA X 1O UNIDADES  $ 43.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.000 $ 434.000
14111506
Papel para impresora del ordenador30Unidad no definidaCAJA DE RESMA OFICIO X 5 UNIDADES  $ 25.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.250 $ 761.250
14111610
Cartulina50Unidad no definidaCARTULINA PLIEGOS DIFERENTES COLORES 53X 78 CM ( NO NEGRO - NO CAFE)  $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
14111528
Papel magnético60Unidad no definidaPAPEL METALICO PLIEGO DE DIFERENTES COLORES 45 X 60 CM SE PIDE : 20 PLIEGO ROJO - 20 PLIEGO DORADO Y 20 PIEGO AZUL  $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.760 $ 44.760
44121706
Lápices de madera100UnidadCAJA DE LAPICES 12 COLORES DE MADERA  $ 2.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.600 $ 216.600
44121707
Lápices de colores50Unidad no definidaCAJAS DE LAPICES JUMBO SCRIPTO 12 COLORES  $ 2.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.350 $ 130.350
60105704
Barras de pegamento libres de ácido40Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA PEGAMENTO BARRA 40 GR  $ 931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.240 $ 37.240
60123001
Figuras de goma Eva50Unidad no definidaGOMA EVA PLIEGO DE COLORES 40X60  $ 734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.700 $ 36.700
14111509
Artículos de papelería30UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO TAPA DURA 3 MATERIASS 150 HOJAS MATEMATICAS 7MM  $ 2.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.380 $ 70.380
60121501
Rotuladores de base acuosa50UnidadPLUMON PIZARRA RECARGABLE COLOR NEGRO, PUNTA REDONDA  $ 2.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800
60121501
Rotuladores de base acuosa50Unidad no definidaPLUMON PIZARRA RECARGABLE COLOR AZUL, PU NTA REDONDA  $ 2.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800
25132002
Globos de aire caliente60Unidad no definidaGLOBOS COLORES SURTIDOS N°12  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.440 $ 55.440
31201512
Cinta Transparente3Unidad no definidaCINTA TRANSPARENTE 18 MM X 26 M  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
60121535
Goma de borrar200UnidadGOMA DE BORRAR MIGA  $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Total Neto $ 2.650.602
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 503.614
TOTAL OC $ 3.154.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.