Orden de Compra. Nº2306-1945-SE24 "SERVICIO REPARACION BUS ESCOLAR DAEM PATENTE DDFK-11, SEGUN PRESUPUESTO Nº0017.ACORDE AL CONTRATO SUMINISTRO VIGENTE FONDOS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-1945-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION BUS ESCOLAR DAEM PATENTE DDFK-11, SEGUN PRESUPUESTO Nº0017.ACORDE AL CONTRATO SUMINISTRO VIGENTE FONDOS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2306-37-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421
Comuna Osorno
Impuesto 102790
Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor talleresfuerzo
Razón Social MAURICIO ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ
R.U.T. 13.734.771-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal talleresfuerzo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172009
Buje de automotor1UnidadCAMBIO PAQUETE DE RESORTESCAMBIO PAQUETE DE RESORTES $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
25172009
Buje de automotor2UnidadBUJES PAQUETE RESORTE LARGO BUJES PAQUETE RESORTE LARGO $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
25172009
Buje de automotor2UnidadBUJES PAQUETE RESORTE CORTOBUJES PAQUETE RESORTE CORTO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
80111613
Mano de obra temporal3HoraVALOR MANO DE OBRA POR HORA VALOR MANO DE OBRA POR HORA $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
Total Neto $ 541.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.790
TOTAL OC $ 643.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.