Orden de Compra. Nº2306-198-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2306-106-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-198-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2306-106-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LICEO C. CARVAJAL DE PRAT
Proveniente de Licitación 2306-106-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna -1
Impuesto 110467,14
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CRECIC S.A.
R.U.T. 87.019.000-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
PC SEGUN DETALLE ADJUNTO2UnidadPC SEGUN DETALLE ADJUNTO1 PC "LABORATORIO DE BIOLOGIA" Y 1 PC "RECH", SEGUN DETALLE ARCHIVO ADJUNTO $ 290.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.406 $ 581.406
Total Neto $ 581.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.467
TOTAL OC $ 691.873


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.