Orden de Compra. Nº2306-2093-SE24 "ADQUISICION DE TINTAS Y TONER NUEVAS ,ORIGINALES NO REMANOFACTURADAS Y/O EQUIVALENTES ,PARA ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES ,FONDOS SEPORDEN DE COMPRA DESDE 2306-252-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-2093-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTAS Y TONER NUEVAS ,ORIGINALES NO REMANOFACTURADAS Y/O EQUIVALENTES ,PARA ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES ,FONDOS SEPORDEN DE COMPRA DESDE 2306-252-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2306-252-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421
Comuna Osorno
Impuesto 2249524
Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas1UnidadPROPUESTA PÚBLICA DAEM N°282/2024 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER NUEVOS Y ORIGINALES NO REMANUFACTURADAS Y/O EQUIVALENTES, PARA ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDÉS SUBERCASEAUX, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS , TTR Y DEMAS ANTECEDENTES ADJUNTOS.LISTADO COMPLETO TONER Y TINTA ORIGINALES $ 11.839.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.839.600 $ 11.839.600
Total Neto $ 11.839.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.249.524
TOTAL OC $ 14.089.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.