Orden de Compra. Nº2306-2287-AG23 " ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA DAEM Y CASA REMEHUE,FONDOS DAEM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-2373-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-2287-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA DAEM Y CASA REMEHUE,FONDOS DAEM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-2373-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421
Comuna Osorno
Impuesto 33725
Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRES VIENTOS
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES TRES VIENTOS SPA
R.U.T. 76.080.580-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRES VIENTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel30UnidadPAQUETE DE BOLSAS BASURA 70X90PAQUETE DE BOLSAS BASURA 70X90 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
52121701
Toallas de baño50UnidadTOALLA PAPEL BAÑO JUMBO 300MTTOALLA PAPEL BAÑO JUMBO 300MT $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
Total Neto $ 177.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.725
TOTAL OC $ 211.225


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.926.642-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.485.271-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.096.153-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.814.443-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.216.639-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 78.307.160-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.287.477-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.876.117-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.041.579-0 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.916.592-4 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.080.580-7 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.075.976-7 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.095.492-4 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.658.245-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.