Orden de Compra. Nº2306-254-SE26 "ADQUISICION DE MANTENCIONES VARIAS PARA ESCUELA CANADA, FONDOS DAEM , SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2306-109-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-254-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MANTENCIONES VARIAS PARA ESCUELA CANADA, FONDOS DAEM , SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2306-109-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2306-109-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421
Comuna Osorno
Impuesto 672410
Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROLANDO RODRIGO
Razón Social ROLANDO RODRIGO BAEZ LÓPEZ
R.U.T. 8.747.846-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROLANDO RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja450Metro LinealLIMPIEZA Y MANTENCION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS LIMPIEZA Y MANTENCION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025.000 $ 2.025.000
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja36Metro CuadradoMANTENCION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS MANTENCION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja16Metro LinealSUMINISTRO , RETIRO E INSTALACION DE BAJADAS AGUAS LLUVIAS EN PVC 110 MMSUMINISTRO , RETIRO E INSTALACION DE BAJADAS AGUAS LLUVIAS EN PVC 110 MM $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo1UnidadLAMPARA LED ESTANCA 60 X 60 A 30 X 120 EMBUTIDA O SOBRE PUESTA KINDER LAMPARA LED ESTANCA 60 X 60 A 30 X 120 EMBUTIDA O SOBRE PUESTA KINDER $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo4UnidadLAMPARA LED ESTANCA 60 X 60 A 30 X 120 EMBUTIDA O SOBRE PUESTA CMARINES GIMNASIOLAMPARA LED ESTANCA 60 X 60 A 30 X 120 EMBUTIDA O SOBRE PUESTA CMARINES GIMNASIO $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
30171705
Cristal laminado5,2Metro CuadradoREMPLAZO CRISTAL SIMPLE BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO REMPLAZO CRISTAL SIMPLE BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
30171608
Ventanas basculantes o de montante6UnidadHERRAJES PARA VENTANAS HERRAJES PARA VENTANAS $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
30171608
Ventanas basculantes o de montante2UnidadREMPLAZO BRAZO PROYECTANTE PARA VENTANAREMPLAZO BRAZO PROYECTANTE PARA VENTANA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 3.539.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 672.410
TOTAL OC $ 4.211.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.