Orden de Compra. Nº2306-341-AG25 "SERVICIO DE ENTRETENCION PARA ACTIVIDADES ESCOLARES ESCUELA SUIZA, FONDOS SEP; compra ágil: 2306-300-COT25/dirigida a SUSANA SCARLY JARA TORRES."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-341-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENTRETENCION PARA ACTIVIDADES ESCOLARES ESCUELA SUIZA, FONDOS SEP; compra ágil: 2306-300-COT25/dirigida a SUSANA SCARLY JARA TORRES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999002 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421
Comuna Osorno
Impuesto 197220
Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor game zone
Razón Social SUSANA SCARLY JARA TORRES
R.U.T. 13.401.630-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal game zone
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232001
Juegos de acción1UnidadSERVICIO DE ENTRETENCION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL DIA "CONVIVENCIA ESCOLAR" PARA EL 28/04/2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO.SERVICIO DE ENTRETENCION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL DIA "CONVIVENCIA ESCOLAR" PARA EL 28/04/2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO. $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
43232001
Juegos de acción1UnidadSERVICIO DE ENTRETENCION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL "DIA DEL ALUMNO" PARA EL 09/05/2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO.SERVICIO DE ENTRETENCION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL "DIA DEL ALUMNO" PARA EL 09/05/2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO. $ 748.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.000 $ 748.000
Total Neto $ 1.038.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.220
TOTAL OC $ 1.235.220


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.734.616-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.401.630-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.