Orden de Compra. Nº2306-346-AG25 "CONTRATACIÓN SERVICIO DE RECREACIÓN PARA ESTUDIANTES ESCUELA ESPAÑA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-309-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-346-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO DE RECREACIÓN PARA ESTUDIANTES ESCUELA ESPAÑA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-309-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna Osorno
Impuesto 92150
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carolina beatriz
Razón Social CAROLINA BEATRIZ MENESES VELÁSQUEZ
R.U.T. 15.734.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal carolina beatriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49241504
Toboganes para parques infantiles1UnidadCONTRATACIÓN SERVICIO DE RECREACIÓN(JUEGOS INFLABLES) PARA ESTUDIANTES ESCUELA ESPAÑA, FONDOS SEPCONTRATACIÓN SERVICIO DE RECREACIÓN(JUEGOS INFLABLES) PARA ESTUDIANTES ESCUELA ESPAÑA, FONDOS SEP $ 485.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.000 $ 485.000
Total Neto $ 485.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.150
TOTAL OC $ 577.150


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.734.616-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.