Orden de Compra. Nº
2306-391-AG26
"
ADQUISICION MATERIALES, FONDOS BICETENARIO LERO segun compra agil 2306-365-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2306-391-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES, FONDOS BICETENARIO LERO segun compra agil 2306-365-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Facturación
Freire 752
Comuna
Osorno
Impuesto
289000,26
Dirección de Envío de la Factura
Freire 752
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPERIO Tiendas
Razón Social
CRISTIAN ARMANDO ANUCH SCAFF
R.U.T.
12.422.116-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IMPERIO Tiendas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111606
Papel artístico o papel Kraft
12
Unidad
RESMAS OPALINA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.
$ 11.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.072
$ 141.072
14111606
Papel artístico o papel Kraft
220
Unidad
PLIEGOS CARTULINA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.560
$ 164.560
14111606
Papel artístico o papel Kraft
8
Unidad
CAJAS DE GOMAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.280
$ 73.280
14111606
Papel artístico o papel Kraft
5
Unidad
CAJAS DE SACAPUNTAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.
$ 9.997,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.985
$ 49.985
14111606
Papel artístico o papel Kraft
6
Unidad
BANDEJAS METALICAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.
$ 9.997,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.982
$ 59.982
14111606
Papel artístico o papel Kraft
10
Unidad
CAJAS PLASTICAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.210
$ 125.210
14111606
Papel artístico o papel Kraft
70
Unidad
PLIEGOS PAPEL KRAFT SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.840
$ 28.840
14111606
Papel artístico o papel Kraft
5
Unidad
CAJAS LAMINAS TERMOLAMINAR SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.775
$ 37.775
14111606
Papel artístico o papel Kraft
25
Unidad
CAJAS DESTACADORES SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.
$ 14.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 374.000
$ 374.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft
150
Unidad
CARPETAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 466.350
$ 466.350
Total Neto
$ 1.521.054
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 289.000
TOTAL OC
$ 1.810.054
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
12.422.116-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.