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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2306-464-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-03-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AUTORIZA DECRETO N°3182,FONDOS DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JUAN MACKENNA # 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
74005 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Paulo Alejandro |
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Razón Social |
Servicios Electricos Integrales Paulo Alejandro Ca
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R.U.T. |
76.342.657-2 |
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Sucursal |
Paulo Alejandro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | CAMBIO DE AMPOLLETAS EN GIMNASIO DE ESCUELA ARTES Y CULTURA,FONDOS DAEM | CAMBIO DE AMPOLLETAS EN GIMNASIO DE ESCUELA ARTES Y CULTURA,FONDOS DAEM |
$ 389.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 389.500
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$ 389.500
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Total Neto
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$ 389.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.005
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$ 463.505
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.