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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2306-560-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA LICEO CARMELA CARVAJAL , FONDOS FAEP 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Juan Mackenna N° 1421 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
367742,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Juan Mackenna N° 1421 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA DIRECTA A ESTABLECIMIENTO | |
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Proveedor |
Comercial EseGe SpA |
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Razón Social |
COMERCIAL ESEGE SPA
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R.U.T. |
76.789.242-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial EseGe SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161514
| Audífonos | 40 | Unidad | audífonos , según anexo adjunto | audífonos , según anexo adjunto |
$ 11.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 460.160
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$ 460.160
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45111620
| Proyectores multimedia | 1 | Unidad | data , según anexo adjunto | data , según anexo adjunto |
$ 425.087,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 425.087
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$ 425.087
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45111620
| Proyectores multimedia | 1 | Unidad | telón , según anexo adjunto | telón , según anexo adjunto |
$ 204.398,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 204.398
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$ 204.398
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Unidad | impresora multifuncional , según anexo adjunto | impresora multifuncional , según anexo adjunto |
$ 333.753,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 333.753
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$ 333.753
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 2 | Unidad | pack de tintas para impresora ofertada | pack de tintas para impresora ofertada |
$ 256.045,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 512.090
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$ 512.090
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Total Neto
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$ 1.935.488
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 367.743
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$ 2.303.231
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.