Orden de Compra. Nº2306-572-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-181-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-572-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-181-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NULA SE REEMPLAZO POR ORDEN DE COMPRA N°2306-749-SE09
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2306-181-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna Osorno
Impuesto 234933,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Extintores El Rayo
Razón Social MARIO DIAZ SALDIVIA
R.U.T. 6.265.627-1
Sucursal Extintores El Rayo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23151820
Manómetro13UnidadMANOMETRO: 10 PARA LICEO INDUSTRIAL, 1 PARA LICEO C.CARVAJAL, 2 PARA ESC.ESPAÑA  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
40141638
Válvulas de palanca1UnidadVALVULAS PARA EXTINTORES  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
40142121
Carretes de manguera3UnidadMANGUERA EXTERIOR EXTINTORES, 1 PARA ESCUELA C.CARVAJAL, 2 PARA LICEO RAHUE.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
46191601
Extintores464kilogramoPOLVO QUIMICO SECO ABC 90%,   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.600 $ 417.600
46191601
Extintores271UnidadMANTENCION DEL EXTINTOR (TAMIZADO DEL POLVO, PINTADO).  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.290 $ 810.290
Total Neto $ 1.236.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.933
TOTAL OC $ 1.471.423


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.