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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2306-581-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE NAUMATICOS PARA BUSES ESCOLARES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Juan Mackenna N° 1421 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
150548,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Juan Mackenna N° 1421 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEUMASTOCK |
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Razón Social |
COMERCIAL NEUMASTOCK SPA
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R.U.T. |
76.427.712-0 |
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Sucursal |
NEUMASTOCK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 6 | Unidad | 7000R16 14PR SET GL663D TRACCION MIXTA | 7000R16 14PR SET GL663D TRACCION MIXTA |
$ 132.060,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 792.360
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$ 792.360
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Total Neto
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$ 792.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 150.548
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$ 942.908
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.