Orden de Compra. Nº2306-725-SE25 "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 2 LINEAS EXCLUSIVO PARA ALUMNOS DE SECTORES URBANOS LICEO B.C.C. DE OSORNO, FONDOS PRORETENCION; SEGUN ID 2306-58-LE25/DESDE 2306-58-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-725-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 2 LINEAS EXCLUSIVO PARA ALUMNOS DE SECTORES URBANOS LICEO B.C.C. DE OSORNO, FONDOS PRORETENCION; SEGUN ID 2306-58-LE25/DESDE 2306-58-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2306-58-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR RUPERTO BAIMA BURGOS
Razón Social OSCAR RUPERTO BAIMA BURGOS
R.U.T. 8.763.778-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OSCAR RUPERTO BAIMA BURGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLINEA Nº1: LICEO B. CARMELA CARVAJAL DE PRAT, SECTOR FRANCKE – RAHUE ALTO NORTEvalor diario 62.000 x 75 días $ 4.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650.000 $ 4.650.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLINEA Nº2: LICEO B. CARMELA CARVAJAL DE PRAT, SECTOR RAHUE ALTO SURvalor diario 50.000 x 75 días $ 3.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750.000 $ 3.750.000
Total Neto $ 8.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.400.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.